
老師,我是4月1日新成立的裝修公司,4月1日就開了一張收入發(fā)票,可是這個(gè)相對(duì)應(yīng)的施工成本發(fā)票是5月份取得的,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
答: 您好 4月暫估成本入賬 結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 5月收到發(fā)票沖銷暫估
我們是維修設(shè)備的,這個(gè)月收到了前三個(gè)月的成本發(fā)票,賬務(wù)要怎么做?之前沒有做賬務(wù)處理
答: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,收到去年的成本發(fā)票,去年本身虧損,如何做賬務(wù)處理
答: 你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付賬款 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整


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2018-09-04 21:03
鄒老師 解答
2018-09-04 21:06