
當(dāng)月未收到成本發(fā)票怎么結(jié)轉(zhuǎn)成,下個月收到發(fā)票了成本發(fā)票又怎么做賬務(wù)處理。
答: 你好 你用入庫單和對方送貨單以及付款單做 暫估 借庫存商品-暫估貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 ; 收到發(fā)票 借銀行存款或者應(yīng)付賬款 貸庫存商品-暫估 。 按發(fā)票做 借庫存商品進項稅貸應(yīng)付賬款或者銀行存款
我們是維修設(shè)備的,這個月收到了前三個月的成本發(fā)票,賬務(wù)要怎么做?之前沒有做賬務(wù)處理
答: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問開發(fā)成本發(fā)票多于付款金額,怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,是剩余部分不需要支付了嗎?


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2019-06-06 20:15
bamboo老師 解答
2019-06-06 20:17
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2019-06-06 20:21
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2019-06-06 20:38
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2019-06-06 20:55
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2019-06-06 21:02