我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計提增值稅:銷項301805.69-進(jìn)項91225.06-項目地預(yù) 問
不對, 第一個分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個改成 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬元?16. 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報銷的產(chǎn)品設(shè)計費(fèi)和拍照計入什 問
你好,這個計入銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。 答

老師您好,想問下勞務(wù)人員工資已計入勞務(wù)成本了,因為施工單位沒有付勞務(wù)收入,那還有未發(fā)放的勞務(wù)人員工資已經(jīng)計提到應(yīng)付款工資薪酬,金額有點(diǎn)大,那要不要轉(zhuǎn)入另外的科目當(dāng)過渡科目
答: 你好 這個是你單位的職工的是嗎
我們公司是手動錄成本的,之前錄得成本小于要付的錢,到付款的時候計入什么科目啊,就是應(yīng)付賬款錄少了結(jié)賬了,現(xiàn)在怎么調(diào)整呢
答: 你好 可以借 應(yīng)付賬款 營業(yè)外支出 貸 銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)本月婚紗租賃定金,計入預(yù)收款科目,未發(fā)生實際的業(yè)務(wù),但是月底要提前計算待支付銷售的提成,待支付的銷售提成計入什么科目?
答: 您好!這個計入銷售費(fèi)用
支付的各種資產(chǎn)的租金,計入“成本、費(fèi)用”等科目,應(yīng)付的短期租入固定資產(chǎn)租金,下面的應(yīng)該計入其他應(yīng)付款嘛,還是計入成本那里
6月份房租計提了,但是沒有付款,記錯了科目,記成應(yīng)付賬款,,能調(diào)到其他應(yīng)付款科目嗎?
(單選題)預(yù)提勞動保險費(fèi)時,應(yīng)計入A生產(chǎn)成本科目的借方B制造費(fèi)用科目的貸方C財務(wù)費(fèi)用科目的借方D其他應(yīng)付款科目的貸方


無辜的糖豆 追問
2020-02-13 20:55
郭老師 解答
2020-02-13 20:59