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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-02-03 16:01

第一步:確定固定資產(chǎn)的啟用期間,固定資產(chǎn)累計折舊這項的起初余額是不是和總賬中累計折舊科目對應(yīng)期間的起初余額相同。
第二步:如果期初沒有問題,你看看是不是固定資產(chǎn)啟用后,總賬和固定資產(chǎn)系統(tǒng)不能對上賬。如,固定資產(chǎn)模塊錄入了卡片,沒有通過卡片生成憑證傳遞到總賬中、同時也沒有進(jìn)行期末對賬。最終導(dǎo)致固定資產(chǎn)系統(tǒng)累計折舊余額大于總賬。當(dāng)然,還有其他原因。
如果是上述兩種情況,要處理就比較簡單。首先,要確定財務(wù)上怎么來處理,因為每期結(jié)賬后都已經(jīng)出具了資產(chǎn)負(fù)債表,修改不能對報表產(chǎn)生影響。其次,要保證兩個系統(tǒng)起初固定資產(chǎn)相關(guān)科目的余額能對齊,同時每期都要對賬,對平之后才能結(jié)賬。

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第一步:確定固定資產(chǎn)的啟用期間,固定資產(chǎn)累計折舊這項的起初余額是不是和總賬中累計折舊科目對應(yīng)期間的起初余額相同。 第二步:如果期初沒有問題,你看看是不是固定資產(chǎn)啟用后,總賬和固定資產(chǎn)系統(tǒng)不能對上賬。如,固定資產(chǎn)模塊錄入了卡片,沒有通過卡片生成憑證傳遞到總賬中、同時也沒有進(jìn)行期末對賬。最終導(dǎo)致固定資產(chǎn)系統(tǒng)累計折舊余額大于總賬。當(dāng)然,還有其他原因。 如果是上述兩種情況,要處理就比較簡單。首先,要確定財務(wù)上怎么來處理,因為每期結(jié)賬后都已經(jīng)出具了資產(chǎn)負(fù)債表,修改不能對報表產(chǎn)生影響。其次,要保證兩個系統(tǒng)起初固定資產(chǎn)相關(guān)科目的余額能對齊,同時每期都要對賬,對平之后才能結(jié)賬。
2020-02-03 16:01:59
你好,同學(xué)。 不應(yīng)該的啊,你這應(yīng)該是一致的。 你這實際應(yīng)該有的余額是多少。
2020-05-15 11:11:17
你好!你們不是模塊連用的嗎?這樣需要逐筆核對
2020-11-02 15:51:23
你好,把兩套不同的賬務(wù)打印出來,挨個用筆勾選。
2022-03-12 22:40:56
這就是你財務(wù)系統(tǒng)和那個資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一樣,你把兩邊的數(shù)據(jù)調(diào)整為一樣就行了。
2022-03-21 10:38:12
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