你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

.2018年9月某文化館(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù):舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬(wàn)元。文化館內(nèi)某場(chǎng)館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開產(chǎn)品推薦會(huì),取得含稅租金收入150萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)辦公用品一批,取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬(wàn)元,增值稅8萬(wàn)元。則該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額為(?。┤f(wàn)元。,解題思路請(qǐng)告知
答: 該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額=150÷(1+10%)×10%=13.64(萬(wàn)元) 這個(gè)題目特別需要注意取得的第一道門票的收入是不繳納增值稅的。
71.2018年9月某文化館(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù):舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬(wàn)元。文化館內(nèi)某場(chǎng)館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開產(chǎn)品推薦會(huì),取得含稅租金收入150萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)辦公用品一批,取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬(wàn)元,增值稅8萬(wàn)元。則該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額為(?。┤f(wàn)元。A.13.63B.10.19C.11.31D.19.81添加筆記糾錯(cuò)隱藏答案收藏正確答案:A我的答案:未作答參考解析:該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額=150÷(1+10%)×10%=13.63(萬(wàn)元)老師,請(qǐng)問下,這題中第一道門票收入200萬(wàn)元為什么不用交銷項(xiàng)稅
答: 那進(jìn)項(xiàng)稅怎么不能抵扣
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2018年9月某文化館(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù):舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬(wàn)元。文化館內(nèi)某場(chǎng)館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開產(chǎn)品推薦會(huì),取得含稅租金收入150萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)辦公用品一批,取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬(wàn)元,增值稅8萬(wàn)元。則該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額為(?。┤f(wàn)元。請(qǐng)問答案為什么是A.13.64?當(dāng)月購(gòu)進(jìn)辦公用品不作抵扣嗎?
答: 該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額=150÷(1+10%)×10%=13.63(萬(wàn)元)


蔣飛老師 解答
2020-01-31 18:32