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送心意

月月老師

職稱中級會計(jì)師

2020-01-16 09:28

你好,
借:銷項(xiàng)
貸:進(jìn)項(xiàng)
已交稅金
轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅金—增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅

追問

2020-01-16 09:32

銷項(xiàng)稅額是按實(shí)際要交的轉(zhuǎn)出,還是按進(jìn)項(xiàng)抵扣后的金額轉(zhuǎn)出

月月老師 解答

2020-01-16 09:50

你好,按照抵扣后的轉(zhuǎn)出。

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你銷項(xiàng)稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
你好, 借:銷項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng) 已交稅金 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅金—增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅
2020-01-16 09:28:36
你好,按這樣處理,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-05-11 11:59:00
加入當(dāng)月應(yīng)交100,交了30.剩70。 借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
你好,之前分錄是怎么做的?
2020-06-08 11:21:25
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