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送心意

小鹿老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-12-04 00:43

加入當月應交100,交了30.剩70。
借:應收賬款100  貸:應交稅費-應交增值稅100
借:應交稅費-應交增值稅30  貸:銀行存款30
借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70  貸:應交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
你好,多交不需要 做分錄,未交需要做上述分錄
2017-05-23 11:34:54
你好,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
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