
科目余額表中其他應(yīng)付款工會(huì)經(jīng)費(fèi)和銀行工會(huì)賬戶的關(guān)系
答: 借方表示已經(jīng)實(shí)際到賬的工會(huì)經(jīng)費(fèi)
老師,請(qǐng)問科目余額表,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款期初余額和期末余額是怎么取數(shù)的?
答: 您好,科目余額表取數(shù)是按上期結(jié)轉(zhuǎn)和本期發(fā)生金額計(jì)算的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,去年的科目余額表上掛了,其他應(yīng)付款,借方25萬多,四個(gè)個(gè)人,這個(gè)怎么沖銷?。柯闊├蠋熃o個(gè)好建議
答: 借方25萬多?這樣的話,等于是其他應(yīng)收款了。四個(gè)人,欠你們單位錢。 這樣的話,要不用營業(yè)外支出沖掉(不能稅前扣除) 要不 叫那四人 拿票過來 通過成本費(fèi)用 沖抵的哦
科目余額表,其他應(yīng)付款――殘保金的期末余額在借方,是之前做了怎樣的分錄,怎樣理解,現(xiàn)在我該怎么處理?
你好 老師 科目余額表上期末余額 貸:其他應(yīng)收款――法人2000,貸:其他應(yīng)付款――法人3000,想把這兩個(gè)科目合并成其他應(yīng)付款下 怎么合并啊?
老師這是賬里導(dǎo)出的,科目是其他應(yīng)付款,合并起來的話黃色這幾個(gè)咋填呢。2019.7-2020.6導(dǎo)出的供應(yīng)商科目余額表
老師 老會(huì)計(jì)做賬時(shí)科目余額表顯示:其他應(yīng)付款貸方是負(fù)數(shù)的余額表示的是什么呢

