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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-21 21:36

你好,是不是繳納了沒有計提    借;其他應付款――殘保金  貸;銀行存款

精靈 追問

2017-07-21 21:44

@鄒老師:你的意思是本、如果提取的話: (1)提取時 借:管理費用--殘保金 貸:其他應付款--殘保金 (2)上交時 借:其他應付款--殘保金 貸:銀行存款(或現金)這樣是嗎?那現在我該怎樣處理?

鄒老師 解答

2017-07-22 09:05

你好,是的 
你現在補計提就是了  借:管理費用--殘保金 貸:其他應付款--殘保金

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借方25萬多?這樣的話,等于是其他應收款了。四個人,欠你們單位錢。 這樣的話,要不用營業(yè)外支出沖掉(不能稅前扣除) 要不 叫那四人 拿票過來 通過成本費用 沖抵的哦
2020-04-02 16:09:23
您好!這個說實話,沒有好辦法。只能以后慢慢有錢了就沖一點
2018-07-09 11:14:27
你好,是不是繳納了沒有計提 借;其他應付款――殘保金 貸;銀行存款
2017-07-21 21:36:28
您好,根據圖片,相加即可
2021-07-04 11:47:26
同學你好,貸方負數可以理解為是其他應收款
2020-05-18 23:11:14
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