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送心意

咪老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-22 22:23

其他應付款的養(yǎng)老,醫(yī)療,失業(yè)以及公積金,屬于負債,科目余額一般在貸方,你做的怎么在借方呢,應換成其他應收款。

大鏡框 追問

2020-04-22 22:24

我們是本月交上個月的社保公積金

咪老師 解答

2020-04-22 22:46

可做在其他應收款的借方做負數。這樣不會出現負債出現借方金額。

大鏡框 追問

2020-04-22 22:47

這是19年12月份的,現在無法結賬,怎么調整才能結賬?

咪老師 解答

2020-04-23 09:58

做紅字沖銷,在做一筆新的分錄就行了。

大鏡框 追問

2020-04-23 11:03

從九月份開始就錯了,昨天剛發(fā)現,怎么處理?

咪老師 解答

2020-04-23 11:16

一筆沖銷,摘要寫清楚。調賬一般需要財務經理的審批。

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借方25萬多?這樣的話,等于是其他應收款了。四個人,欠你們單位錢。 這樣的話,要不用營業(yè)外支出沖掉(不能稅前扣除) 要不 叫那四人 拿票過來 通過成本費用 沖抵的哦
2020-04-02 16:09:23
您好!這個說實話,沒有好辦法。只能以后慢慢有錢了就沖一點
2018-07-09 11:14:27
你好,是不是繳納了沒有計提 借;其他應付款――殘保金 貸;銀行存款
2017-07-21 21:36:28
您好,根據圖片,相加即可
2021-07-04 11:47:26
同學你好,貸方負數可以理解為是其他應收款
2020-05-18 23:11:14
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