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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-13 20:16

你好,需要把往來款確認(rèn)為收入
借;預(yù)收賬款/其他應(yīng)付款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

灰常努力 追問

2020-01-13 20:18

可不可以報稅的時候每個季度多做點(diǎn)無票收入,慢慢的把這些往來賬消腫,這樣可以嗎?

鄒老師 解答

2020-01-13 20:20

你好,按規(guī)定當(dāng)然是不可以的
但是不排除有的單位就是這樣操作的

灰常努力 追問

2020-01-13 20:22

稅務(wù)上不這么操作我也想不出還有什么其他辦法去消腫了,還有其他好的方法沒

鄒老師 解答

2020-01-13 20:23

你好,如果你單位是小規(guī)模納稅人,不想去補(bǔ)稅,可以按你上面說的辦法慢慢轉(zhuǎn)為收入核算,把往來款慢慢清零

灰常努力 追問

2020-01-13 20:23

我們單位是一般納稅人怎么辦呀

鄒老師 解答

2020-01-13 20:24

你好,一般納稅人那就一次性確認(rèn)收入與慢慢確認(rèn)收入是沒有什么區(qū)別的,遲早都是需要納稅

灰常努力 追問

2020-01-13 20:24

主要是金額有點(diǎn)大,一下確認(rèn)收入有點(diǎn)吃不消

灰常努力 追問

2020-01-13 20:25

以前讓代章公司做的,都給瞎做了

鄒老師 解答

2020-01-13 20:25

你好,針對上面的回復(fù)還有什么疑問嗎?

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你好,需要把往來款確認(rèn)為收入 借;預(yù)收賬款/其他應(yīng)付款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2020-01-13 20:16:46
你好!內(nèi)帳直接借短期借款/其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2017-07-20 16:47:53
看不太清分錄,什么業(yè)務(wù),
2021-12-28 17:30:05
你好,紅沖上月的會計分錄,就是相同分錄金額全部負(fù)數(shù) 然后按這個月收到的發(fā)票重新做會計分錄
2019-09-09 11:25:49
你好,是什么發(fā)票,是費(fèi)用的,算是提前入賬,
2020-06-08 11:16:16
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