
上月對(duì)方開具發(fā)票已做賬,本月發(fā)現(xiàn)對(duì)方作廢錯(cuò)發(fā)票,并已重開給我司,本月調(diào)整分錄怎能做?
答: 你好,紅沖上月的會(huì)計(jì)分錄,就是相同分錄金額全部負(fù)數(shù) 然后按這個(gè)月收到的發(fā)票重新做會(huì)計(jì)分錄
A公司轉(zhuǎn)給B公司20萬(wàn),已開具發(fā)票,按照正常的業(yè)務(wù)做賬,現(xiàn)在要把內(nèi)帳調(diào)整為借款怎么調(diào)
答: 你好!內(nèi)帳直接借短期借款/其他應(yīng)收款 貸銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好,供電公司5月份電費(fèi)調(diào)整退回一部分錢,(在電費(fèi)調(diào)整前發(fā)票已經(jīng)開具)這部分錢抵了6月份一部分電費(fèi),但是6月份的發(fā)票是沒(méi)有抵扣前的金額開具的,這樣的話怎么做賬
答: 沖減5月份管理費(fèi)用, 借:其他應(yīng)收款-電費(fèi) 貸:管理費(fèi)用-電費(fèi) 借方負(fù)數(shù) 6月份電費(fèi)入賬: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-電費(fèi)(抵扣的那部分)

