老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元氣四寶 問
您好,商品和服務(wù)稅收分類編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
小規(guī)模怎么轉(zhuǎn)一般納稅人,什么時候轉(zhuǎn)合適?剛才老板 問
同學(xué),你好 最好是一年結(jié)束再轉(zhuǎn),比如2025.12月份申請,2026.1開始是一般納稅人,這樣會比較好。 其次是季度末轉(zhuǎn),下個季度開始是一般納稅人 答
老師,做總賬會計要做什么的?主要就是管理總分類科 問
您好,這個不一定,看公司安排 答
趙老師 您好我們開給甲方的票 有揚聲器 消防廣播 問
大項可以寫公共安全設(shè)備 答
我司現(xiàn)在需要更正以前年度24年3月的增值稅納稅申 問
您好,這個是不可以的 答

當(dāng)月開具當(dāng)月紅沖的發(fā)票要做賬嗎?如果是跨月紅沖怎么做賬呢,稅額需要調(diào)整嗎
答: 你好,當(dāng)月開具的當(dāng)月作廢不需做賬,跨月的紅沖才需做賬
A公司轉(zhuǎn)給B公司20萬,已開具發(fā)票,按照正常的業(yè)務(wù)做賬,現(xiàn)在要把內(nèi)帳調(diào)整為借款怎么調(diào)
答: 你好!內(nèi)帳直接借短期借款/其他應(yīng)收款 貸銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,供電公司5月份電費調(diào)整退回一部分錢,(在電費調(diào)整前發(fā)票已經(jīng)開具)這部分錢抵了6月份一部分電費,但是6月份的發(fā)票是沒有抵扣前的金額開具的,這樣的話怎么做賬
答: 沖減對應(yīng)的管理費用——電費就可以了!


陽老師 解答
2018-05-10 11:59
陽光 追問
2018-05-10 13:44
陽老師 解答
2018-05-10 18:42