
老師,我有一筆免稅收入,在8月份做的時(shí)候確認(rèn)了增值稅銷項(xiàng)稅,這個(gè)月沖回并更正,那我的納稅申報(bào)表上應(yīng)該怎么填呢?
答: 這個(gè)月沖回并更正?---就按差額填寫到申報(bào)表就是了。
老師好,我是一般納稅人,6月的申報(bào)增值稅的時(shí)候,申報(bào)是13%,繳稅了,我們是服務(wù)類行業(yè),應(yīng)該是6%的,7月我去更改了報(bào)表,8月份就退回來(lái)多繳的增值稅及附加稅,做收入的那筆紅沖了更正過(guò)來(lái)了,現(xiàn)在退回來(lái)的, 怎么入賬
答: 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借交稅費(fèi),未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借稅金及附加負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅,負(fù)數(shù) 借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,外銷不退稅的這筆外銷收入應(yīng)該填列在哪個(gè)表上,我正在做8月份的增值稅申報(bào)
答: 您好,您是免稅不退稅的是嗎,免稅的就是正常的免稅銷售收入里面,和平時(shí)退稅的一樣填寫


Joy3398 追問(wèn)
2020-01-13 10:45
張艷老師 解答
2020-01-13 10:46
Joy3398 追問(wèn)
2020-01-13 11:42
張艷老師 解答
2020-01-13 11:44