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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-01-14 11:05

同學(xué)你好
對(duì)的
這樣可以

五一呀 追問(wèn)

2022-01-14 11:27

那我去更正申報(bào)了,公司做賬就統(tǒng)一三筆都做在12月份這樣可以嗎

樸老師 解答

2022-01-14 11:29

同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦

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您好,先出口退稅預(yù)申報(bào),明細(xì)申報(bào)表確認(rèn)收入,然后申報(bào)增值稅,再根據(jù)增值稅報(bào)表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
生產(chǎn)企業(yè) 沒(méi)有先后 外貿(mào)的是要先增值稅 后出口系統(tǒng)的
2020-08-03 11:33:54
主表12欄,和減免表下面免稅欄次第一列, 你出口金額去填寫,
2021-02-24 18:11:35
純出口企業(yè)填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)當(dāng)填寫有關(guān)出口銷售情況的相關(guān)信息,如出口貨物或提供勞務(wù)的名稱、數(shù)量、交易價(jià)格、幣種等,并且要填寫出口企業(yè)的稅收優(yōu)惠申請(qǐng)資料,以證明出口企業(yè)符合享受稅收優(yōu)惠的條件。 此外,純出口企業(yè)在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí),還需要填寫有關(guān)出口退稅情況的相關(guān)信息,如出口貨物或者提供勞務(wù)的退稅金額、退稅日期等,以便出口企業(yè)能夠正確申報(bào)其應(yīng)納稅額。 拓展:出口企業(yè)在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí),若發(fā)生抵扣,應(yīng)當(dāng)在“免稅額”欄填寫抵扣額,在“應(yīng)納稅額”欄填寫應(yīng)納稅額,以便出口企業(yè)能夠正確申報(bào)其應(yīng)納稅額。例如:出口企業(yè)發(fā)生1000元的銷售業(yè)務(wù),免稅額500元,則應(yīng)納稅額為500元。
2023-03-01 18:36:45
您好!是的,這樣出口系統(tǒng)才有增值稅的數(shù)據(jù)
2021-10-12 19:02:51
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