
一般納稅人11月多交的增值稅想在12月做留抵退稅,是不是要等稅務(wù)局流程都走完了才能在申報(bào)的報(bào)表上顯示出來并進(jìn)行申報(bào)呢?這個(gè)留抵的稅額要如何在報(bào)表上填寫?
答: 多交的是直接在稅局前臺(tái)填寫在預(yù)繳欄的,有的地方稅局前臺(tái)填寫,有的地方是自己填寫,你問問稅局或者當(dāng)?shù)氐?2366
一般納稅人進(jìn)行增值稅納稅申報(bào),上個(gè)月納稅申報(bào)表留底稅額三萬多,為什么這個(gè)月填寫申報(bào)表的時(shí)候上期留抵稅額欄為零而且灰色不允許自填?
答: 留底是自動(dòng)生成的啊,你之前沒填寫本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣嗎你只有填寫這個(gè)后續(xù)才可以留底抵扣
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上月增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報(bào)表第15行免、抵、退應(yīng)退稅額中嗎?平時(shí)增值稅納稅申報(bào)表第15行填上月出口應(yīng)退稅額的。
答: 你好,不要!這欄是自動(dòng)的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會(huì)轉(zhuǎn)到15行

