
增值稅納稅申報表中當(dāng)年進(jìn)項稅額為0,銷項稅額的本年累計數(shù)表示繳納的增值稅嗎?
答: 是的
銷項記入應(yīng)交增值稅銷項稅額,進(jìn)項記入應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,繳納下月增值稅用未交增值稅,那么增值稅銷項稅額的貸方跟那個科目消平?
答: 你銷項稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅進(jìn)項稅額大于銷項稅額,下月申報繳納怎么記分錄?
答: 你好 進(jìn)項大于銷項的 不需要做會計分錄

