
增值稅納稅申報(bào)表中當(dāng)年進(jìn)項(xiàng)稅額為0,銷項(xiàng)稅額的本年累計(jì)數(shù)表示繳納的增值稅嗎?
答: 是的
銷項(xiàng)記入應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)記入應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,繳納下月增值稅用未交增值稅,那么增值稅銷項(xiàng)稅額的貸方跟那個(gè)科目消平?
答: 你銷項(xiàng)稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,下月申報(bào)繳納怎么記分錄?
答: 你好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的 不需要做會計(jì)分錄


好好 追問
2019-08-12 11:21
彩麗老師 解答
2019-08-12 11:21