老師,員工社保--單位和個人 是怎么做分錄的 問
發(fā)放工資月份扣社保和個稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—各項社保,公積金(個人部分) ? ??銀行存款 4申報月份做杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分) ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個人部分) 貸:銀行存款 答
您好老師,咨詢兩個問題:①學(xué)堂老師在講實操課的時 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
稅務(wù)局說我們虛開增值稅普通發(fā)票了,是別人虛開,給 問
您好,這個很多的,別人惡意紅沖發(fā)票,我們要納稅調(diào)增,相當(dāng)于是無票費用,如果跨年麻煩的,調(diào)增后要交所得稅的話,還有滯納金,我處理過一次,好在我們有累計虧損 答
老師,我總公司向子公司發(fā)貨,收款做其他應(yīng)收款-子公 問
您好總公司向子公司發(fā)貨一般是正常銷售行為,屬于主營收入 答
工會要做年底預(yù)算調(diào)整,請問表格上要求填寫的三項, 問
年初核定預(yù)算數(shù)是年初定的原始金額,調(diào)整預(yù)算數(shù)是要增減的變動額(不是差額),調(diào)整后預(yù)算數(shù)是原始數(shù)加變動額的最終金額,三者是 “基準→變動→結(jié)果” 的關(guān)系。 答

用零余額賬戶資金補繳以前年度代扣的個人部分養(yǎng)老保險,預(yù)算會計如何處理
答: 您好,一般情況下,預(yù)算會計分錄,借:財政資金結(jié)轉(zhuǎn)等科目,貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度。
以前年度會計賬上余額與銀行賬戶余額對不上,會計賬上多了錢,已經(jīng)超出銀行打印回單年限了怎么辦
答: 您好,那這么久你們公司的銀行明細賬和銀行余額一直都對不上嗎?做銀行余額調(diào)節(jié)表把,差額先做到這個月,先把余額調(diào)對,最好是可以查下銀行明細,差額是在哪里,如果實在年限太久對不出來了,只能先掛個費用,到時候所得稅的時候納稅調(diào)增。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度外幣賬戶沒設(shè)置,新增時余額該記貸方什么科目
答: 你好,同學(xué)。 你這個要看你這外幣是怎么來的,對應(yīng)的貸方就是什么科目的





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?? 你這是在欺負我胖虎 追問
2020-01-08 21:41
?? 你這是在欺負我胖虎 追問
2020-01-08 21:41
王雁鳴老師 解答
2020-01-08 21:47
?? 你這是在欺負我胖虎 追問
2020-01-08 21:52
王雁鳴老師 解答
2020-01-08 22:03