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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2020-01-08 21:38

您好,一般情況下,預(yù)算會計分錄,借:財政資金結(jié)轉(zhuǎn)等科目,貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度。

?? 你這是在欺負我胖虎 追問

2020-01-08 21:41

財政資金沒有結(jié)轉(zhuǎn)

?? 你這是在欺負我胖虎 追問

2020-01-08 21:41

財政資金當(dāng)年都用完了

王雁鳴老師 解答

2020-01-08 21:47

您好,如果這樣的話,就借:財政資金結(jié)余等科目,貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度。

?? 你這是在欺負我胖虎 追問

2020-01-08 21:52

新舊銜接的時候,預(yù)算會計除了資金結(jié)存-貨幣資金有余額,其他科目都沒有余額

王雁鳴老師 解答

2020-01-08 22:03

您好,這樣的話,我的理解是,借:資金結(jié)存-財政應(yīng)返還額度,貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度。

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您好,一般情況下,預(yù)算會計分錄,借:財政資金結(jié)轉(zhuǎn)等科目,貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度。
2020-01-08 21:38:39
您好,那這么久你們公司的銀行明細賬和銀行余額一直都對不上嗎?做銀行余額調(diào)節(jié)表把,差額先做到這個月,先把余額調(diào)對,最好是可以查下銀行明細,差額是在哪里,如果實在年限太久對不出來了,只能先掛個費用,到時候所得稅的時候納稅調(diào)增。
2020-03-16 22:07:43
你好同學(xué),如果是負數(shù),計入到管理費用里面,如果是正數(shù),計入到營業(yè)外收入里面
2019-12-02 10:20:08
你好,同學(xué)。 你這個要看你這外幣是怎么來的,對應(yīng)的貸方就是什么科目的
2020-07-02 15:42:44
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
2020-01-02 09:42:22
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