
老師你好,請問下 2018年12月銷項8659.31,進(jìn)項15504.03,認(rèn)證一部分進(jìn)項有9488.85,剩下的6015.18未認(rèn)證,那么月末會計分錄怎么寫
答: 沒有認(rèn)證做借應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 6015.18 認(rèn)證做借進(jìn)項稅額 9488.85, 結(jié)轉(zhuǎn)做借銷項稅額 8659.31 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項稅額 15504.03 你這個是不是有上期留底進(jìn)項稅額?
請教一下老師,12月進(jìn)項8萬,銷項3萬,喊交個5000元的稅,那我認(rèn)證是不是就只能勾2.5萬?還有12月末就是整個會計分錄怎么處理的呢?謝謝老師!
答: 您好 請問您收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,我想問一下,我們公司員工需要報銷采購,有一張專票里面涉及部分不能報銷的產(chǎn)品,月初認(rèn)證完這張專票以后,多余的那部分進(jìn)項稅我做了轉(zhuǎn)出,那這一步轉(zhuǎn)出的會計分錄該怎么寫呢?
答: 你好,借 管理費用 貸應(yīng)交稅費 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出


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2020-01-08 18:10
bamboo老師 解答
2020-01-08 18:10
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2020-01-08 18:13
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2020-01-08 18:41
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2020-01-08 19:44
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2020-01-08 19:51