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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-08 18:07

您好
請問您收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的

瓶子 追問

2020-01-08 18:10

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項8萬

bamboo老師 解答

2020-01-08 18:10

沒認(rèn)證的計入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目

瓶子 追問

2020-01-08 18:13

意思是沒有認(rèn)證不能做成進(jìn)項稅,只能做成借:應(yīng)交稅費-待抵扣?

bamboo老師 解答

2020-01-08 18:15

做成應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額

瓶子 追問

2020-01-08 18:20

那是不是這樣,收到票時借:庫存商品借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額貸:銀行存款等,等到認(rèn)證了多少進(jìn)項就結(jié)轉(zhuǎn)多少到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額””里呢?

bamboo老師 解答

2020-01-08 18:24

對的 這樣賬務(wù)處理可以的

瓶子 追問

2020-01-08 18:24

謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-01-08 18:41

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

瓶子 追問

2020-01-08 19:44

老師,如果沒有認(rèn)證的話,待抵扣進(jìn)項稅額月底可以不用結(jié)轉(zhuǎn)呢?月底只結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅的進(jìn)項和銷項到未交增值稅就可以了?

bamboo老師 解答

2020-01-08 19:51

沒有認(rèn)證的話,待抵扣進(jìn)項稅額月底可以不用結(jié)轉(zhuǎn)
待抵扣一般是二級科目 月末不結(jié)轉(zhuǎn)

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沒有認(rèn)證做借應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 6015.18 認(rèn)證做借進(jìn)項稅額 9488.85, 結(jié)轉(zhuǎn)做借銷項稅額 8659.31 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項稅額 15504.03 你這個是不是有上期留底進(jìn)項稅額?
2020-05-29 16:38:30
您好 請問您收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2020-01-08 18:07:09
你好,主要是進(jìn)項發(fā)票的分錄,銷項的分錄,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
2016-11-04 13:54:20
你好,借 管理費用 貸應(yīng)交稅費 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2020-03-05 10:16:21
這個只用按認(rèn)證的稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理。
2019-12-28 11:26:24
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