
老師,增值稅發(fā)票跨月沖紅,上月繳納稅款已退,沖紅的銷售額是否需錄在本月的申報(bào)表中,還是對上月申報(bào)表進(jìn)行更正呢?
答: 你好,直接錄入當(dāng)月就行的啊
請問老師發(fā)票跨月沖紅,申報(bào)的時候怎么填寫申報(bào)表,申報(bào)上月增值稅申報(bào)表的時候已經(jīng)確認(rèn)到上月收入了,那下個月填寫本月申報(bào)表時怎么填寫?
答: 你好,你是7月開的紅字發(fā)票?7月有沒有重新開具藍(lán)字發(fā)票給客戶?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅普通發(fā)票跨年沖紅,增值稅申報(bào)表怎么填
答: 就是將負(fù)數(shù)銷售額抵減正數(shù)銷售額后的金額填寫進(jìn)附表一對應(yīng)項(xiàng)目欄次中。


yiyi 追問
2020-01-08 16:40
龍楓老師 解答
2020-01-08 16:44
yiyi 追問
2020-01-08 16:49
龍楓老師 解答
2020-01-08 16:54