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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計(jì)師,國際稅收協(xié)會會員

2020-01-08 16:34

你好,直接錄入當(dāng)月就行的啊

yiyi 追問

2020-01-08 16:40

但如果當(dāng)月申報(bào)的話,銷售額為負(fù)的,一般納稅人申報(bào)表按公式會產(chǎn)生期末留抵,那筆稅款既然退了,就不應(yīng)該存在留抵。屬正常嗎?

龍楓老師 解答

2020-01-08 16:44

如果稅款已經(jīng)退的話,可以直接對上月更正的

yiyi 追問

2020-01-08 16:49

謝謝老師

龍楓老師 解答

2020-01-08 16:54

感謝您的提問如果滿意請給謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,直接錄入當(dāng)月就行的啊
2020-01-08 16:34:08
你好,你是7月開的紅字發(fā)票?7月有沒有重新開具藍(lán)字發(fā)票給客戶?
2019-07-30 16:40:29
現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報(bào)表開票時無票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
2019-09-18 08:32:28
就是將負(fù)數(shù)銷售額抵減正數(shù)銷售額后的金額填寫進(jìn)附表一對應(yīng)項(xiàng)目欄次中。
2019-04-03 15:53:13
如果說你開了紅字發(fā)票,那么你直接是在你的這個申報(bào)表里面以負(fù)數(shù)的形式申報(bào)就可以了,那么這個退稅作為留抵處理。
2020-05-25 22:24:40
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