
老師好,我在年終結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金時(shí)們應(yīng)交稅金2221.17的借方有金額貸方也有,余額在借方我怎么來下憑證,把它做平呀
答: 一般納稅人還是小規(guī)模的。
老師月末我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,科目余額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 70000,結(jié)轉(zhuǎn)的憑證怎么錄啊
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅余額在貸方3萬,月未計(jì)提前要做一個(gè)怎么樣的結(jié)轉(zhuǎn)憑證,不結(jié)轉(zhuǎn)再計(jì)提3萬就變成應(yīng)交增值稅6萬了
答: 你好同學(xué),是的同學(xué),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣就可以的 同學(xué)
老師,年終了,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅余額要結(jié)轉(zhuǎn)反做個(gè)憑證,在結(jié)轉(zhuǎn)反做憑證時(shí),借貸差額2分,我要怎么處理這2分。
年底將應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)及銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增稅,如若為借方余額后續(xù)還需怎么做
老師新年好:我想問一下,期末應(yīng)交稅金科目貸方余額是負(fù)數(shù),月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀?(公司剛開始建帳,才成立的)


劉三姐 追問
2020-01-08 12:22
郭老師 解答
2020-01-08 12:24
劉三姐 追問
2020-01-08 12:31
郭老師 解答
2020-01-08 12:34