老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當(dāng)月 問
同學(xué),你好 你當(dāng)月不開票,也要做無票收入,庫(kù)存商品要出去的 答
以貨易貨,120 萬元的庫(kù)存商品換取A公司市場(chǎng)價(jià)格為 問
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計(jì)算 答
老師你好,我想問一下員工租房現(xiàn)在退租了,我們給房 問
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師,一套賬的大公司核對(duì)應(yīng)付賬款流程是怎樣的呢? 問
您好,一般是要核對(duì)紙質(zhì)的采購(gòu)入庫(kù)單和送貨單 答
工廠車間工人的伙食費(fèi)計(jì)入什么科目呢?? 問
工廠車間工人的伙食費(fèi)計(jì)入 制造費(fèi)用-福利費(fèi) 答

這個(gè)題目為什么不是借以前年度-所得稅90貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅90為什么有遞延?,會(huì)計(jì)和稅法是一樣的,之前應(yīng)交稅費(fèi)不是少交了?
答: 同學(xué)您好,題目說的會(huì)計(jì)和稅法處理一樣,也就是稅法是要求的攤銷120萬,而會(huì)計(jì)攤銷了480萬,所以當(dāng)時(shí)做了應(yīng)納稅所得額調(diào)增,確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn),現(xiàn)在改成會(huì)計(jì)稅法一致了,轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)。
你好,因?yàn)?8年年末第四季度的企業(yè)所得稅沒計(jì)提,直接交稅月支付了,現(xiàn)在賬的掛著賬是借方。怎么樣才可以調(diào)平這個(gè)數(shù)。我在今年9月用了借:以前年度調(diào)整,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
答: 可以的,然后借利潤(rùn)分配貸,以前年度損益調(diào)整。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2017年交的年度企業(yè)所得稅分錄這樣做行嗎 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
答: 您好,不行的。應(yīng)該是借 所得稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行。

