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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-07 08:44

你好,需要這樣做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)

有魅力的小饅頭 追問

2020-01-07 08:47

借方為什么是這些分錄?不是很明白

鄒老師 解答

2020-01-07 08:49

你好,銷項稅額發(fā)生計入貸方,結(jié)轉(zhuǎn)計入借方
進項稅額發(fā)生計入借方,結(jié)轉(zhuǎn)計入貸方
這樣才可以把進項稅額,銷項稅額結(jié)平
然后差額計入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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相關(guān)問題討論
您好,留底不用特殊做分錄。
2022-02-24 14:19:48
你好,需要這樣做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2020-01-07 08:44:24
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 因為增值稅留抵稅額是在“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目的借方余額,現(xiàn)在退回這個款,就是做貸方分錄平賬。
2018-08-30 09:43:32
轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方余額就表示留底。
2020-01-13 09:34:49
你好 進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄 借 成本費用 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-03-18 09:52:12
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