
免稅企業(yè)增值稅普通發(fā)票稅率錯(cuò)開成17%,發(fā)票已抄稅,增值稅如何申報(bào),發(fā)票如何處理?
答: 增值稅免稅企業(yè)開具增值稅普通發(fā)票時(shí)誤將稅率開為17%,發(fā)票產(chǎn)生稅額,但本月抄稅后才發(fā)現(xiàn),已不能作廢,增值稅將如何申報(bào)?發(fā)票如何處理?能否按免稅申報(bào),發(fā)票下月紅字沖回?.
發(fā)票稅率是免稅,銷售收入發(fā)票怎么填增值稅申報(bào)表
答: 您好同學(xué) 我們有一個(gè)免稅申報(bào)的格次在11行里,您填那里就可以了、。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我有一張11月開的發(fā)票稅率為13%開錯(cuò)為0%,這張發(fā)票在12月已開紅字了。那我現(xiàn)在11月的增值稅表應(yīng)該怎樣申報(bào)?
答: 你看你自己能在免稅的里面填寫嗎,不能的話你去稅務(wù)局強(qiáng)制申報(bào)。


吳樹美 追問
2020-01-06 16:50
立紅老師 解答
2020-01-06 16:52
吳樹美 追問
2020-01-06 16:55
立紅老師 解答
2020-01-06 16:59