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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-04-16 12:41

你好,分別在對應(yīng)的稅率里面填寫申報,不通過的話,帶著紙質(zhì)的申報表、公章,或者是你看一下強(qiáng)制申報能通過吧。

韓沐熙mix 追問

2024-04-16 14:43

我紅沖的是1%,這個季度開的3%,我申報造成的是我這個不含稅收入應(yīng)交的稅比系統(tǒng)里應(yīng)交的少,這個問題我怎么報

郭老師 解答

2024-04-16 14:45

合計負(fù)數(shù)沒法修改
去稅務(wù)局申報

韓沐熙mix 追問

2024-04-16 15:15

不是負(fù)數(shù),現(xiàn)在系統(tǒng)里提示應(yīng)交的稅比我申報繳的要多

郭老師 解答

2024-04-16 15:16

減免的2%,你這里應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)

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增值稅免稅企業(yè)開具增值稅普通發(fā)票時誤將稅率開為17%,發(fā)票產(chǎn)生稅額,但本月抄稅后才發(fā)現(xiàn),已不能作廢,增值稅將如何申報?發(fā)票如何處理?能否按免稅申報,發(fā)票下月紅字沖回?.
2017-07-02 18:24:48
你好!填入本期免稅銷售額。
2019-07-12 14:26:36
您好同學(xué) 我們有一個免稅申報的格次在11行里,您填那里就可以了、。
2019-07-12 15:31:18
您好,應(yīng)該開不征稅的普票;尚未交付,附表四按照預(yù)收款/(1%2B9%)*3%預(yù)交增值稅及附加稅費(fèi)。完工交付開全款發(fā)票,客戶繳納契稅才能辦產(chǎn)權(quán)證,沒有優(yōu)惠?!?/div>
2022-05-06 13:43:32
當(dāng)然可以,只需要您在申報時重新加上未勾選的增值稅發(fā)票,并在“增值稅發(fā)票”選項中勾選“采用未勾選發(fā)票”,即可完成更正申報和增加增值稅發(fā)票勾選。
2023-03-10 18:21:42
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