
免稅企業(yè)增值稅普通發(fā)票稅率錯開成17%,發(fā)票已抄稅,增值稅如何申報,發(fā)票如何處理?
答: 增值稅免稅企業(yè)開具增值稅普通發(fā)票時誤將稅率開為17%,發(fā)票產生稅額,但本月抄稅后才發(fā)現(xiàn),已不能作廢,增值稅將如何申報?發(fā)票如何處理?能否按免稅申報,發(fā)票下月紅字沖回?.
發(fā)票稅率是免稅,銷售收入發(fā)票怎么填增值稅申報表
答: 您好同學 我們有一個免稅申報的格次在11行里,您填那里就可以了、。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我有一張11月開的發(fā)票稅率為13%開錯為0%,這張發(fā)票在12月已開紅字了。那我現(xiàn)在11月的增值稅表應該怎樣申報?
答: 你看你自己能在免稅的里面填寫嗎,不能的話你去稅務局強制申報。


kj_4VXKJSIPvS1I 追問
2019-12-10 18:02
郭老師 解答
2019-12-10 18:10
kj_4VXKJSIPvS1I 追問
2019-12-11 08:53
郭老師 解答
2019-12-11 08:54
kj_4VXKJSIPvS1I 追問
2019-12-11 08:54
郭老師 解答
2019-12-11 08:56