
12月在異地預(yù)交了增值稅及附加費,本月申報增值稅時抵扣了預(yù)交的增值稅后不用交增值稅,那么附加費申報是零申報嗎?
答: 但12月已在異地預(yù)交了附加費,本月附加稅申報表如何體現(xiàn)已繳的稅款?
增值稅附加申報,增值稅附加申報,銷項收入得出來的增值稅,去計算增值稅附加,有進(jìn)項抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報嗎
答: 是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來計提繳納的 你有進(jìn)項稅 可以抵扣銷項稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅專用設(shè)備抵扣申報可以跨年申報嗎
答: 你好,可以跨年申報的。


QQ老師 解答
2020-01-06 15:19
????????Utah 追問
2020-01-06 15:21
QQ老師 解答
2020-01-06 15:42