你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專票, 問(wèn)
你好,新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

老師好,我單位發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除額,如果記入營(yíng)業(yè)外收入,在稅法上,還需要交所得稅嗎?
答: 您好 單位發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除額,記入營(yíng)業(yè)外收入在稅法上需要交所得稅
老師加計(jì)扣除的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,最后并入企業(yè)利潤(rùn)交所得稅對(duì)嗎?
答: 學(xué)員你好, 生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對(duì)增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理;實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。抵減的應(yīng)納稅額作為其他收益,需要交納企業(yè)所得稅。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額) 貸:其他收益-其他
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除都沒(méi)有計(jì)營(yíng)業(yè)外收入,今年怎么補(bǔ)做賬
答: 你好;? 那你? 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸以前年度損益調(diào)整; 借以前年度損益調(diào)整貸? ?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?
年末留抵的進(jìn)項(xiàng)稅,稅局返還以后怎么入賬?是否要入營(yíng)業(yè)外收入交企業(yè)所得稅?
小規(guī)模銷項(xiàng)稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,而進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除卻計(jì)入其他收益,有區(qū)別嗎
老師,你好!進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)收入還需要繳納所得稅嗎?會(huì)算清繳時(shí)用不用調(diào)出
關(guān)于減免稅金進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入,也要交所得稅的是吧,還有6%的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除的帳務(wù)處理及申報(bào)表如何添寫
老師好 高新技術(shù)企業(yè) 加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額 做成營(yíng)業(yè)外收入 是不是也要交企業(yè)所得稅 老師

