我公司2018年認(rèn)證3張 發(fā)票,稅務(wù)所說我們涉及虛開,金額5500 ,我這個月已經(jīng)進(jìn)項轉(zhuǎn)出申報了,我是用軟件做賬,這個分錄怎么做呢
小謝
于2020-01-04 11:18 發(fā)布 ??700次瀏覽
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宸宸老師
職稱: 注冊會計師
2020-01-04 11:18
您好,當(dāng)時進(jìn)項發(fā)票,借方入的什么科目呢
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您好,當(dāng)時進(jìn)項發(fā)票,借方入的什么科目呢
2020-01-04 11:18:56

電腦是公司用的嗎。
做賬的話要通過以前年度損益調(diào)整處理。并考慮去年應(yīng)提的折舊。
2018-07-02 16:47:24

你好 進(jìn)項多不用寫分錄
銷項多的
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
貸應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020-04-09 18:57:06

分錄是當(dāng)月記
生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時,應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會計處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會計處理;實際繳納增值稅時,按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。
2019-06-20 11:34:24

你好,同學(xué)。
你是正常按你10萬結(jié)轉(zhuǎn)
借 應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅 10萬
貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅 10萬
借 應(yīng)交稅費 未交增值稅 10 萬
應(yīng)交稅費 留抵稅額 1萬
貸 應(yīng)交稅費 即征即退 11萬
2020-07-14 18:44:21
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2020-01-04 11:23
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2020-01-04 11:39
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2020-01-04 11:43