
申報(bào)增值稅時(shí),是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表”,還是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
老師,增值稅申報(bào)表上的銷項(xiàng)稅比實(shí)際多了0.01元,還是2019年3月份發(fā)生的,如何調(diào)整及分錄?
答: 你好 尾差,差額記營業(yè)外收支科目
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好,老師,出口貨物不收匯按免稅處理,進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出或者按內(nèi)銷處理,繳納銷項(xiàng)稅。我想問您具體怎么操作?按免稅處理,增值稅申報(bào)表怎么填寫?
答: 您好,免稅的話點(diǎn)在附表一,免稅貨物欄次,視同銷售的話,就填在百分之十三對應(yīng)的欄次
老師,增值稅申報(bào)表填寫中出現(xiàn)賬面銷項(xiàng)稅和表中的稅額有一分的差額,請問這個(gè)怎么處理
老師,請問一般納稅人,申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候要先申報(bào)完財(cái)務(wù)報(bào)表才能申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表嗎?

