
申報(bào)增值稅時(shí),是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表”,還是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
增值稅申報(bào)表,主表和附表的銷項(xiàng)稅不一致,倒置審核不通過(guò),請(qǐng)問(wèn)如何解決
答: 啥原因?qū)е碌牟灰恢履?,哪個(gè)正確呢,你按正確的改一下
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,增值稅申報(bào)表填寫(xiě)中出現(xiàn)賬面銷項(xiàng)稅和表中的稅額有一分的差額,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理
答: 您好,這種情況下,可以在賬里做一下分錄,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,正數(shù)或者負(fù)數(shù)0.01元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù)或者正數(shù)0.01元。來(lái)處理的。


小白45 追問(wèn)
2020-03-18 15:40
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2020-03-18 15:48
玲老師 解答
2020-03-18 15:59
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2020-03-18 17:26
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2020-03-18 17:54