
申報(bào)增值稅時(shí),是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表”,還是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
增值稅申報(bào)表,主表和附表的銷項(xiàng)稅不一致,倒置審核不通過,請(qǐng)問如何解決
答: 啥原因?qū)е碌牟灰恢履?,哪個(gè)正確呢,你按正確的改一下
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,增值稅申報(bào)表填寫中出現(xiàn)賬面銷項(xiàng)稅和表中的稅額有一分的差額,請(qǐng)問這個(gè)怎么處理
答: 您好,這種情況下,可以在賬里做一下分錄,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,正數(shù)或者負(fù)數(shù)0.01元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù)或者正數(shù)0.01元。來處理的。
您好,老師,出口貨物不收匯按免稅處理,進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出或者按內(nèi)銷處理,繳納銷項(xiàng)稅。我想問您具體怎么操作?按免稅處理,增值稅申報(bào)表怎么填寫?
您好,老師,出口貨物不收匯按免稅處理,進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出或者按內(nèi)銷處理,繳納銷項(xiàng)稅。我想問您具體怎么操作?按免稅處理,增值稅申報(bào)表怎么填寫?
老師,金稅專用設(shè)備低減稅款,如果當(dāng)年無銷項(xiàng)稅,專用設(shè)備款是否需填入增值稅申報(bào)表內(nèi),另抵扣時(shí)需報(bào)備嗎?
老師,我一月份增值稅申報(bào)表的銷項(xiàng)稅額實(shí)際是423903.29,我不小心填成423903.30了,所以增值稅也多交了0.01,這個(gè)做賬怎么處理呀?

