
你好,我想請教一下,借:庫存物品;貸:應(yīng)付賬款 預(yù)算會(huì)計(jì)怎么記借:待攤費(fèi)用;貸:庫存物品 的預(yù)算會(huì)計(jì)怎么記賬、謝謝
答: 前面預(yù)算會(huì)計(jì)不做分錄 后面預(yù)算會(huì)計(jì)也不做分錄 預(yù)算會(huì)計(jì)主要是涉及資金收支才會(huì)做,或者年度收支結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)才用到。
往年沒有入庫 也沒有庫存了 我怎么補(bǔ)記賬 現(xiàn)在要沖應(yīng)付賬款的額
答: 你好,是之前購進(jìn)應(yīng)當(dāng)計(jì)入庫存商品,應(yīng)付賬款現(xiàn)在需要補(bǔ)入帳的意思?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上個(gè)月庫存面煤4.22噸,這個(gè)月紅沖以前暫估的,借:應(yīng)付賬款 貸庫存商品,面煤2169.3噸,這個(gè)月票回來了,正常記賬,這樣做以后庫存成了負(fù)的了
答: 您好 請問您暫估金額多少 紅沖金額多少 收到發(fā)票金額多少


文靜的金針菇 追問
2020-01-03 13:09
董老師 解答
2020-01-03 14:08