老師,我想問一下,我們這有一個外貿(mào)企業(yè),他FOB報關(guān),但 問
你好是的這個正常是會需要提供的 答
老師,一共欠子公司30萬,有25萬是這個月要還的,有5萬 問
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答
老師請問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問
開負數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)。對應(yīng)的成本不用動,這個商品不用不是沒有退回來。 答
老師 利潤結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤 是 問
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,請問下如果公司賬面上存在未分配利潤有金額, 問
那個要分配利潤申報個稅才能注銷 答

老師,上個會計,把以前有一筆賬,本來是借:庫存商品,應(yīng)交稅費,貸應(yīng)付賬款,記錯了,寫成借:庫存商品,應(yīng)付賬款,貸,應(yīng)付賬款了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬?
答: 你好,同學,你說記成借:庫存商品,應(yīng)付賬款,貸,應(yīng)付賬款了? 那么沖銷應(yīng)付賬款 借應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 貸應(yīng)付賬款
老師 我這邊接到之前做的賬,屬貿(mào)易公司,每個月購入的材料,月底還沒收到的發(fā)票,它就先按這樣的分錄做了,借:庫存商品 應(yīng)交稅費--進項, 貸應(yīng)付賬款, 等實際發(fā)票到了之后,再核對之前的分錄,如果有差異再調(diào)賬,請問這樣做可以的嗎?
答: 你好!操作是可以,但是一般不要做進項稅的科目,直接暫估材料就好了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
暫估的庫存商品的分錄1、借記庫存商品,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待抵扣進項稅,貸記應(yīng)付賬款這樣對嗎還是只是借記庫存商品貸記應(yīng)付賬款呢
答: 你好,不需要暫估稅費的 暫估分錄是 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估

