我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計提增值稅:銷項301805.69-進項91225.06-項目地預 問
不對, 第一個分錄借應交稅費應交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅,這個分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個改成 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款157489.2,應交稅費預交增值稅53091.11 第三個留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關稅費150萬元?16. 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報銷的產(chǎn)品設計費和拍照計入什 問
你好,這個計入銷售費用服務費就可以了。 答

計提的五險和繳納的五險,有一點小數(shù)點差額,怎么做分錄,工資也是
答: 你好 是多計提了還是少計提了
8月工資個稅小數(shù)點差,少計提1分錢,9月份報個稅實際比8月計提多了1分。會計分錄怎么調(diào)整?
答: 你好,其實個稅不用計提的,發(fā)工資做一筆,交稅做一筆就好,現(xiàn)在這1分可以計入營業(yè)外支出科目。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我公司計提了員工的五險一金,但是沒有給人交,現(xiàn)在要把計提的錢轉(zhuǎn)給內(nèi)部單位,怎么做分錄啊
答: 您好,建議轉(zhuǎn)出時,借:其他應收款,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,收到內(nèi)部單位代繳單據(jù)時,借;應付職工薪酬-社保,應付職工薪酬-公積金,貸:其他應收款。


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2020-01-03 11:17
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2020-01-03 11:21
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2020-01-03 11:31
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2020-01-03 11:37
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2020-01-03 14:40
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2020-01-03 14:47