請(qǐng)問:招待費(fèi)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,可以這個(gè)月申報(bào)抵扣,下個(gè)月直接申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)上直接不體現(xiàn)這筆進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
葉子
于2020-01-03 10:59 發(fā)布 ??1123次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-01-03 11:00
你好 招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅是不可以抵扣的。 你本月認(rèn)證后 要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的 。到時(shí)申報(bào)填寫附表2 轉(zhuǎn)出 需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅的
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分錄對(duì)的
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-05-29 16:31:30

你好 是的 不過結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 是借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-05-05 16:32:00

你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面有一個(gè)個(gè)人消費(fèi)。
2022-02-09 11:32:57

您好
年末的時(shí)候把增值稅下的三級(jí)科目做分錄結(jié)平
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
2019-05-30 14:14:46

您好
可以直接這樣寫分錄
借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸:銀行存款
然后勾選平臺(tái)做勾選不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
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