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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-03-16 16:15

您好!直接記在管理費用就可以了。

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您好!直接記在管理費用就可以了。
2017-03-16 16:15:20
你好,應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51
借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目 你好,直接計入費用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
2017-07-11 13:52:12
你好,你寫的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄正確
2019-12-16 20:10:03
您好 借管理費用30 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出30
2019-12-16 20:14:33
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