股東用自己的知識產(chǎn)權(quán)做為公司出資,這個怎么處理, 問
您好,這個由第三個出個評估報告,計入無形資產(chǎn)里面 答
請問,我們是勞務(wù)公司,承包工程臨時用工超過300人,這 問
若按工資申報了個稅,要算 答
老師你好,就是我要去代開40萬的律師費,代開發(fā)票都 問
增值稅1%,城建稅等附加6%, 個稅支付企業(yè)代扣代繳,20% 答
我們是律師事務(wù)所,我們開給對方5萬律師費發(fā)票,也有 問
那個不需要交印花稅的 答
您好,老師,請問,我每月的手續(xù)費已記入財務(wù)費用,然后 問
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 借:財務(wù)費用? 負(fù)數(shù) 答

用于員工福利、招待費的增值稅專票進(jìn)項稅額不能抵扣,那么這進(jìn)項稅額是直接加在管理費用還是需要還計提增值稅專票進(jìn)項稅額,專票待稅務(wù)局審后再進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
答: 您好!直接記在管理費用就可以了。
一般納稅人只有簡易計稅,收到專票,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,借管理費用-水電費 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸銀行存款 轉(zhuǎn)出: 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 這樣 進(jìn)項稅額和金額稅額轉(zhuǎn)出都有數(shù)字掛在賬面上了
答: 你好,應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目等年末清零就可以了。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
#提問#收到福利費的專票時,借:管理費用-福利費100 0 應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)30 貸:庫存現(xiàn)金1030 不允許抵扣做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做啊?是不是借:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)?
答: 你好,你寫的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄正確

