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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-01-02 19:53

你好  先購進 借固定資產(chǎn)貸銀行存款  按月折舊 借管理費用-折舊費貸累計折舊   變賣 借固定資產(chǎn)清理  累計折舊 貸固定資產(chǎn)     收到錢 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅      結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理到資產(chǎn)處置損益就行了。

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你好 先購進 借固定資產(chǎn)貸銀行存款 按月折舊 借管理費用-折舊費貸累計折舊 變賣 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 收到錢 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理到資產(chǎn)處置損益就行了。
2020-01-02 19:53:06
你好,這個是應(yīng)當(dāng)計入費用核算,而不是沖減成本的
2019-08-29 09:45:12
你好 重新開具發(fā)票了嗎?
2019-06-25 16:06:15
你好 你委外加工是沒有產(chǎn)生加工費嗎
2020-03-13 10:20:36
你好,借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 銷售變價: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 清理虧損時 借: 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
2020-03-25 10:15:30
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