咨詢下:2024年暫估入賬,已付款。2025年收到發(fā)票再 問
您好,發(fā)票金額大于暫估是嗎?如果25年發(fā)票費用大于24年暫估,您看費用屬于哪一年的 答
老師您好,我們當(dāng)時生產(chǎn)做實驗的產(chǎn)品當(dāng)時做賬的時 問
1. 沖減原計入管理費用的研發(fā)支出(按可售 10kg 對應(yīng)的成本) 假設(shè) 100kg 總成本為 1000 元(則 10kg 成本 = 1000×10%=100 元):借:研發(fā)支出 —— 費用化支出 100貸:管理費用 —— 研發(fā)費用 100 2. 將可售部分轉(zhuǎn)入庫存商品 借:庫存商品 100貸:研發(fā)支出 —— 費用化支出 100 答
老師,我問下,24年的進(jìn)項發(fā)票,之前財務(wù)重復(fù)入賬了兩 問
你好,當(dāng)時怎么做的賬務(wù)處理?做了成本嗎?如果是的話, 借應(yīng)付賬款 貸利潤分配,未分配利潤 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項。 答
@宋生老師有在嗎?還是之前的那個問題,困擾我好久了 問
你好,你是有什么問題? 答
老師,我想問下,現(xiàn)金流的選項,收到投資款,是選001.002 問
吸收投資收到的現(xiàn)金 答

老師,企業(yè)有收入,有工資,稅金,費用,月底結(jié)賬是我怎樣做轉(zhuǎn)賬憑證
答: 結(jié)轉(zhuǎn)收入對應(yīng)的成本費用,計提稅費,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,計提如房租之類的,計提折舊,攤銷相關(guān)的費用,計提工資,做結(jié)轉(zhuǎn)憑證,結(jié)轉(zhuǎn)本期損益
本月有收入,稅金,工資,費用,月底怎樣做轉(zhuǎn)賬憑證,稅金工資怎樣記提。
答: 你好 收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅額 稅金 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 狄:應(yīng)繳稅費-未交增值稅 工資 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 費用 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
轉(zhuǎn)賬憑證是不是是銀行轉(zhuǎn)現(xiàn)金用的呀?
答: 你好,轉(zhuǎn)賬憑證是不涉及庫存現(xiàn)金,銀行存款業(yè)務(wù)的分錄才用的







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