
當(dāng)月確認(rèn)收入40萬,開票金額25萬,未開票金額15萬,季度申報(bào)增值稅時(shí)按哪個(gè)金額申報(bào)
答: 你好,按照40萬進(jìn)行申報(bào)
就是我們12月未開票,但是確認(rèn)了收入35萬,我們在一季度開了110萬,這個(gè)包含12、1、2月份的收入,3月份又確認(rèn)了收入20萬,沒開票,這個(gè)稅務(wù)怎么處理呢,增值稅申報(bào)是申報(bào)哪個(gè)金額呢?是按照1季度開票金額110萬來申報(bào),還是110+20來申報(bào)增值稅呢?
答: 您好,未開票確認(rèn)收入在未開票收入那里申報(bào),1季度按照開票金額+未開票金額申報(bào),沖抵上年度未開票的部分,在未開票部分負(fù)數(shù)申報(bào)
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度做未開票收入申報(bào)納稅后又開票確認(rèn)收入申報(bào)了,兩期都交了增值稅。金額不大不想調(diào)整增值稅申報(bào)表的話怎么調(diào)賬呢?
答: 你好 那么你這個(gè)是 借:增值稅---已交增值稅 貸:銀行存款
小規(guī)模納稅人第一季度開票不含稅金額71563.12元,賬面收入確認(rèn)不含稅37864.03元,請問增值稅申報(bào)是按開票金額還是確認(rèn)收入的不含稅金額填寫?
老師,我這個(gè)季度開了增值稅發(fā)票,報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào),必須要確認(rèn)收入嗎
增值稅申報(bào)表是按照當(dāng)月開票金額申報(bào)增值稅的。意思是:雖然每個(gè)月申報(bào)當(dāng)月的增值稅,但這些開票金額,并不一定就被確認(rèn)為主營收入?
老師,我們申報(bào)增值稅的銷售金額是以已開票的金額為準(zhǔn)還是以賬上確認(rèn)的收入申報(bào)增值稅的呢?


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2019-12-27 18:38
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2019-12-27 22:21