
老師:小規(guī)模納稅人開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票增值稅額開(kāi)票申報(bào)系統(tǒng)比申報(bào)報(bào)少二分,申報(bào)增值稅以哪個(gè)金額申報(bào)?
答: 這個(gè)是四舍五入的原因產(chǎn)生的,你要是申報(bào)改不了就這么申報(bào)沒(méi)啥大問(wèn)題,原則是需要和開(kāi)票系統(tǒng)改為一致。
老師好,我想問(wèn)下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?
答: 你好,增值稅免稅的發(fā)票上沒(méi)有稅額,就按增值稅開(kāi)票金額申報(bào)收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
免增值稅的,收入均開(kāi)的收據(jù),未開(kāi)據(jù)過(guò)增值稅發(fā)票,增值稅申報(bào)是該0申報(bào)還是按銷(xiāo)售額申報(bào)?
答: 是應(yīng)該按實(shí)際銷(xiāo)售額申報(bào)


2923飄零 追問(wèn)
2019-04-11 17:29
小黎老師 解答
2019-04-11 17:32
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2019-04-11 17:43
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2019-04-11 17:57
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2019-04-11 17:58