咨詢下:2024年暫估入賬,已付款。2025年收到發(fā)票再 問
您好,發(fā)票金額大于暫估是嗎?如果25年發(fā)票費(fèi)用大于24年暫估,您看費(fèi)用屬于哪一年的 答
老師您好,我們當(dāng)時(shí)生產(chǎn)做實(shí)驗(yàn)的產(chǎn)品當(dāng)時(shí)做賬的時(shí) 問
1. 沖減原計(jì)入管理費(fèi)用的研發(fā)支出(按可售 10kg 對應(yīng)的成本) 假設(shè) 100kg 總成本為 1000 元(則 10kg 成本 = 1000×10%=100 元):借:研發(fā)支出 —— 費(fèi)用化支出 100貸:管理費(fèi)用 —— 研發(fā)費(fèi)用 100 2. 將可售部分轉(zhuǎn)入庫存商品 借:庫存商品 100貸:研發(fā)支出 —— 費(fèi)用化支出 100 答
老師,我問下,24年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,之前財(cái)務(wù)重復(fù)入賬了兩 問
你好,當(dāng)時(shí)怎么做的賬務(wù)處理?做了成本嗎?如果是的話, 借應(yīng)付賬款 貸利潤分配,未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。 答
@宋生老師有在嗎?還是之前的那個(gè)問題,困擾我好久了 問
你好,你是有什么問題? 答
老師,我想問下,現(xiàn)金流的選項(xiàng),收到投資款,是選001.002 問
吸收投資收到的現(xiàn)金 答

老師,請問收到往來資金額度結(jié)余如何處理賬務(wù)?
答: 你好,是財(cái)政撥款的嗎
公司往來款有多付給對方錢的,現(xiàn)在已經(jīng)不存在業(yè)務(wù)往來了,金額比較大(20萬),可以怎么沖賬合適?有多收票,后面錢未支付的,業(yè)務(wù)收回了,余款未支付的余額該怎么整平?
答: 多付給對方錢的,現(xiàn)在已經(jīng)不存在業(yè)務(wù)往來了,金額比較大(20萬) 這個(gè)是沒有發(fā)票么,那就做借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款,不需要支付做借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們跟客戶之間的往來賬有點(diǎn)余額,我想結(jié)轉(zhuǎn)了行嗎?,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 您好 請問是借方余額還是貸方余額





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開朗的翅膀 追問
2019-12-27 09:57
郭老師 解答
2019-12-27 10:06