我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)
是客戶購(gòu)買你的貨物嗎發(fā)生的 開(kāi)貨物的發(fā)票一塊開(kāi)到貨物里面,不單獨(dú)開(kāi)運(yùn)費(fèi) 答
老師,我想問(wèn)下,9月收到跨境人民幣,10月申報(bào)免稅收入 問(wèn)
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計(jì)提增值稅:銷項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù) 問(wèn)
不對(duì), 第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個(gè)改成 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個(gè)留著 答
老師好,請(qǐng)問(wèn):這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬(wàn)元?16. 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報(bào)銷的產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)和拍照計(jì)入什 問(wèn)
你好,這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。 答

請(qǐng)問(wèn)一下老師 開(kāi)發(fā)票的時(shí)候因?yàn)樾?shù)除不盡會(huì)多開(kāi)或少開(kāi)幾分錢 但是實(shí)際到賬款是正常的 那開(kāi)票的那幾分錢差額該怎么做賬處理呢
答: 謝謝老師 請(qǐng)問(wèn)記財(cái)務(wù)費(fèi)用的哪個(gè)明細(xì)呀
請(qǐng)問(wèn)一下老師 開(kāi)發(fā)票的時(shí)候因?yàn)樾?shù)除不盡會(huì)多開(kāi)或少開(kāi)幾分錢 但是實(shí)際到賬款是正常的 那開(kāi)票的那幾分錢差額該怎么做賬處理呢
答: 你好 那你多開(kāi)的話 對(duì)方少付款的你做借方財(cái)務(wù)費(fèi)用 銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 這樣來(lái)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老板個(gè)人戶收到47700實(shí)際開(kāi)出去發(fā)票只有47300,多出來(lái)400怎么做賬
答: 跟這個(gè)客戶的往來(lái)已經(jīng)結(jié)束,這400多出來(lái)就是多出來(lái)了,跟以后往來(lái)沒(méi)有關(guān)系了,應(yīng)該把它怎么處理
充值神州行車費(fèi),沖10000元實(shí)際到賬是12000元,發(fā)票是10000元,這個(gè)怎么做賬呢?
企業(yè)向協(xié)會(huì)實(shí)際支付1400元,實(shí)際到賬1391.6元,發(fā)票實(shí)際開(kāi)票額1400元,應(yīng)該怎么做賬?
充值神州行車費(fèi),沖10000元實(shí)際到賬是12000元,發(fā)票是10000元,這個(gè)怎么做賬呢?之前不知道,人事才告訴的,一直按10000元做賬的。


白露 追問(wèn)
2019-12-26 11:36
白露 追問(wèn)
2019-12-26 11:36
莊老師 解答
2019-12-26 11:46