
入庫(kù)庫(kù)存商品13萬,只需要付10萬貨款,3萬是費(fèi)用返還(廠里返利),請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄。(發(fā)票是這樣開的如圖,)
答: 借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款10營(yíng)業(yè)外收入3
咱估庫(kù)存商品會(huì)計(jì)分錄,下個(gè)月發(fā)票到了相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
答: 1、本月材料暫估: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-材料暫估 2、到了下個(gè)月,如果還沒確定下來,需要沖回: 借:原材料(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-材料暫估(紅字) 3、如果發(fā)票過來了,按流程記賬: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們?nèi)ツ陼汗赖膸?kù)存商品已經(jīng)銷售出去了,現(xiàn)在收到發(fā)票有差異,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
答: 借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品,借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整,紅沖 入庫(kù)借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款,借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品,然后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。
上月庫(kù)存商品暫估入庫(kù)并且上月已經(jīng)銷售,發(fā)票本月剛到,該怎么入賬,具體會(huì)計(jì)分錄
老師好,采購(gòu)庫(kù)存商品,對(duì)公轉(zhuǎn)賬,貨已到,發(fā)票未到。請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄?
四月暫估一輛大架車,寫人會(huì)計(jì)分錄是借:庫(kù)存商品-汽車 貸:預(yù)付帳款-東方日產(chǎn) 五月份發(fā)票到了應(yīng)如何做帳呢?
老師,采購(gòu)商品,錢已付,商品已經(jīng)入庫(kù),發(fā)票未回的會(huì)計(jì)分錄怎么做,庫(kù)存商品怎么處理

