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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-12-24 15:19

收管理費,內(nèi)賬要確認收入

我要學會計 追問

2019-12-24 15:24

我開發(fā)票給出包方和收到施工方開回來的材料票應該怎樣做分錄呢?

文文老師 解答

2019-12-24 15:26

內(nèi)賬可只做收管理費的,分錄。確認為其他業(yè)務收入

我要學會計 追問

2019-12-24 15:32

嗯,我是這樣想的,收到工程款時借:銀存,貸其他應付-項目,工程款扣了管理費后,由老板私卡轉給施工方,借:老板,貸:銀存,借:其他應付,貸老板,其他應付科目的貸方就是我的真實收入,再借:其他應付貸主營收入,對不?

文文老師 解答

2019-12-24 15:33

這樣處理也是可以的

我要學會計 追問

2019-12-24 15:35

老師,那施工方開來的發(fā)票,內(nèi)賬咋個做呢?

文文老師 解答

2019-12-24 15:39

施工方開來的發(fā)票,內(nèi)賬不需要做賬了

我要學會計 追問

2019-12-24 15:48

老師,比如我們對公支付的材料款,應該要做吧,要把對公的銀行賬做進去!

文文老師 解答

2019-12-24 15:52

支付  借:其他應付-項目  貸:銀存
與前面收工程款結合起來

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相關問題討論
收管理費,內(nèi)賬要確認收入
2019-12-24 15:19:18
你好,如果完工百分比可以準確計算的,按完工百分比計算確定 如果無法準確計算,按實際發(fā)生成本金額確認為成本
2022-02-23 14:34:42
同學你好 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2021-09-16 10:28:22
你好,建筑行業(yè)的收入是開票或者收款了就要確認收入,平時發(fā)生的費用就是建筑成本。
2019-09-21 09:15:54
您好!是的。按稅法精神是按完工百分比來確認收入及成本。 如果您一次開完了,可以先預計一個成本,以后再調(diào)整。
2016-09-23 09:45:53
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