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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-12-23 15:00

你好,如果開過紅字發(fā)票的銷項稅額負(fù)數(shù)可以的

梁╱梨渦淺笑 追問

2019-12-23 15:01

沒有開負(fù)數(shù),只是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

梁╱梨渦淺笑 追問

2019-12-23 15:02

我的進項稅是109459.82,銷項稅是2701.24,進項稅額轉(zhuǎn)出23457.33

徐阿富老師 解答

2019-12-23 15:06

你好,借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅    (差額填這里)       借銷項2701.24     借進項稅額轉(zhuǎn)出23457.33    貸進項109459.82

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你好,銷項大于進項時,從應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——未交增值稅科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2018-07-05 18:14:22
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做這個結(jié)轉(zhuǎn)
2017-03-08 14:58:53
你好,年末只有銷項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-15 22:30:54
你好 直接計入營業(yè)外收入就可以了。
2019-11-28 13:54:55
你好,,借銷項稅額貸應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,
2020-06-18 13:57:16
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