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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-11-28 13:54

你好  直接計(jì)入營業(yè)外收入就可以了。

452183618 追問

2019-11-28 18:19

老師我在上個(gè)季度計(jì)入的成本費(fèi)用沒有票據(jù)我是在10月可以調(diào)賬還是在年終匯算再作調(diào)整?

答疑蘇老師 解答

2019-11-28 21:40

你好 是在年終匯算清繳的時(shí)候調(diào)整

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你好,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí),從應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2018-07-05 18:14:22
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)
2017-03-08 14:58:53
你好,年末只有銷項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-15 22:30:54
你好 直接計(jì)入營業(yè)外收入就可以了。
2019-11-28 13:54:55
你好,,借銷項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,
2020-06-18 13:57:16
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