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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-12-23 12:15

原則是啥, 最之前是做,這個攤銷做借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款么,那之前繳納做啥,

栗子 追問

2019-12-23 12:19

哦,我打錯了,期初結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),掛其他應(yīng)收款的借方,后期攤銷時(shí)是貸方其他應(yīng)收款,

maize老師 解答

2019-12-23 12:21

這個之前那個憑證做的啥,不是做其他應(yīng)收款么,要是先付款時(shí)候做借其他應(yīng)收款 貸銀行,這個后續(xù)攤銷做xx費(fèi)用  貸其他應(yīng)收款,這個可以,

栗子 追問

2019-12-23 12:25

之前的掛賬時(shí)掛的長期待攤費(fèi)用,今年期初將手工帳改建為電子賬,就直接將長期待攤費(fèi)用借方余額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款借方,是可以的,我不用調(diào)整了是嗎?

maize老師 解答

2019-12-23 12:47

那也應(yīng)該掛長期待攤費(fèi)用才可以,攤銷沖掉這個,不是做其他應(yīng)收款, 那別的期初都沒有問題么,那可以做借長期待攤費(fèi)用 借其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù)

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原則是啥, 最之前是做,這個攤銷做借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款么,那之前繳納做啥,
2019-12-23 12:15:01
同學(xué)你好 ?這個可以的 可以i先做往來
2023-04-20 09:42:29
你好因?yàn)檫@個不是你企業(yè)日常的支出,所以不該是應(yīng)收賬款來支付,
2019-06-07 15:10:16
還有收到發(fā)票情況下會掛賬
2016-08-15 12:25:13
你好,因?yàn)檫@個應(yīng)該是個人的款項(xiàng),個人的計(jì)入其他應(yīng)收款
2022-01-02 21:06:54
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