1.A公司是一家批發(fā)企業(yè),2017年8月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): ①從B公司購進(jìn)食品100箱,每箱進(jìn)價(jià)為1 000元,貨款為100 000元,增值稅額為13 000元,款已支付。商品驗(yàn)收入庫并全部銷售后,發(fā)現(xiàn)B公司價(jià)格計(jì)算有誤,每箱食品的單價(jià)應(yīng)為扣除商業(yè)折扣之后,按照900元付款,收到B公司的紅字專用發(fā)票和銷貨更正單,且退還的貨款已經(jīng)收到。 ②從C公司購進(jìn)食品800千克,每千克進(jìn)價(jià)為25元,進(jìn)項(xiàng)稅額2 600元,貨款已承付。商品運(yùn)到后,驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)多出20千克,原因待查。 ③經(jīng)查明上項(xiàng)溢余商品是供貨單位多發(fā),經(jīng)協(xié)商同意購進(jìn)處理,對方補(bǔ)來專用發(fā)票。 要求:根據(jù)A公司以上業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。
Coisini
于2019-12-21 11:06 發(fā)布 ??1306次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2019-12-21 12:21
1借庫存商品100000
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額13000
貸銀行存款113000
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直接紅沖你之前的分錄就行
2019-11-20 09:33:30

1借庫存商品100000
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額13000
貸銀行存款113000
2019-12-21 12:21:48

會計(jì)分錄如下:
借:原材料/庫存商品(紅字)
應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(紅字)
貸:應(yīng)付賬款(紅字)
2019-06-26 15:14:05

同學(xué)你好
1.借:原材料 30000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3900
貸:銀行存款 33900
2.借:銀行存款 33900
貸:原材料 30000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)3900
2022-03-22 12:16:15

你就把原有的分錄做成反向的,就可以了
2019-06-10 15:24:05
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2019-12-21 12:22
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2019-12-21 12:23